公司企業采購管理制度流程
制度對相關人員的工作內容和開展工作的方法都有一定的提示和指導。小編給大家分享公司企業采購管理制度流程參考,方便大家參考公司企業采購管理制度流程怎么寫。
公司企業采購管理制度流程篇1
第一條為規范公司的采購管理,保證所需商品的及時、合理采購,特制定本制度。
第二條采購計劃:
采購活動必須有計劃地進行,采購計劃的制定須遵從公司總體經營計劃,來確定公司總體的采購計劃。采購計劃分為季度采購計劃和月度采購計劃。
1、季度采購計劃的制定:
每季度末,采購部必須制定下個季度的采購計劃,季度采購計劃主要適用于采購周期較長的商品。比如:電梯等生產周期教長的設備.
2、月度采購計劃的制定:
月度采購計劃適用于對采購周期無要求、或采購周期較短的商品。
3、臨時性采購
若有臨時性或緊急性的采購需求,由需要部門提出申請,交部門經理簽字后,交總經理或董事長審批后,交采購員執行采購活動。
第三條采購方式:
除一般采購方式外,采購部門可依材料使用及公司使用需要,選擇下列一種最有利的方式進行采購:
一)集中計劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計劃辦理采購較為有利者,可核定材料項目,由采購員提出建議,報公司審批后,集中辦理采購。
二)提前采購:通過市場調研,某些采購對象的價格在今后一定時間內呈現上漲趨勢的,由采購員提出建議,報公司審批后,辦理提前采購。
第四條采購周期
采購員應依采購材料特性及市場供需,制定材料采購周期期限表,通知各有關部門以便參考,遇有變更時,應立即修正。
第五條詢價、議價
一)采購經辦人員在提交“請購單”前,要參考市場行情,精選二、三家以上的供應商詢價,并保存供貨商的聯系方式、聯系人等情況。
二)對于廠商的報價資料經整理后,經辦人員應深入分析后,以電話等聯絡方式向廠商議價。采購經辦人員詢價完成后,在“請購單”詳填詢價或議價結果及注明“交貨期限”與“報價有效期限”,并另附上詢過價的商家通訊方式,辦理審批手續。
第六條材料入庫:
采購到達的材料在入庫以前必須辦理驗收手續,采購員會同倉庫保管員、財務、工程監理對材料的質量和數量進行驗收,再辦理材料入庫手續,并填制材料入庫單。材料入庫單一式三份,倉庫保管員保管一份、財務保管一份、采購員保管一份。對質量上不符合公司要求的材料一律退貨。
第七條付款審批:按合同約定和公司既定審批規定辦理。
公司企業采購管理制度流程篇2
一、原材料供應商管理制度供應商開發
1、制定目的
為規范供應商開發流程,使之有章可循,特制定本規章。
2、適用范圍
本公司原材料供應新廠商之開發工作,除另有規定外,悉依本規章執行。
3、原材料供應商開發程序
原材料供應商開發權責
(1)生產部使用原材料,由外聯物料部負責供應商開發主導工作,由技術部門確認產品質量。
(2)研發部使用材料,由研發部門確認負責供應商開發主導工作,外聯物料部負責協助工作。
(3)一般物料、配件由外聯物料部負責開發主導工作,使用部門提出相關意見或建議。
(4)生產專用設備由使用部門負責供應商開發主導工作,外聯物料部負責協助工作。其他一般設備由外聯物料部負責供應商開發主導工作。
(5)研發部、品管部、技術部、生產部、外聯物料部組成廠商調查小組,負責原材料供應商的調查評核。原材料供應商的更換
(1)研發部、技術部、品質部確認更換產品的質量。并提交樣品測試報告。
(2)外聯物料部確認更換產品的性價比。
(3)由外聯物料部提交申請經主管副總審核簽字方可更換供應商。
原材料供應商基本資料表
應由原材料廠商填寫《供應商基本資料表》,由采購員進行核實。該表包括下列內容:
(1)公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網址、負責人、聯系人。
(2)公司概況,如資本額、成立日期、占地面積、營業額、銀行訊息。
(3)設備狀況。
(4)人力資源狀況。
(5)主要產品及原材料。
(6)主要客戶。
(7)其他必要事項。
外聯物料部采購員填寫《供方評審記錄表》,由外聯物料部經理簽字審核。
供方評審記錄表,一般包括下列內容:
(1)產品質量、質量保證體系情況
(2)生產能力、交貨是否準時。
(3)售后服務情況。
(4)價格是否合理。
外聯物料部采購員填寫《供方情況調查表》,由外聯物料部經理簽字審核。:
供方情況調查表,一般包括下列內容:
(1)有無專職檢驗機構。
(2)專職檢驗人員素質。
(3)有無必要的質量管理制度。
(4)檢驗手段如何。
(5)計量制度是否健全。
(6)有無檢驗臺帳和原始記錄。
(7)有無器件借用制度。
(8)產品有無合格證制度。
(9)有無不合格品管理制度、執行情況。
(10)質量問題處理程序如何。
(11)有無進度保證制度。
(12)有無成品包裝、運輸保護措施。
原材料供應商開發流程
(1)尋找原材料供應商。
(2)填寫原材料供應商基本資料表。
(3)與原材料供應商洽談。
(4)作樣品鑒定。
(5)原材料供應商問卷調查。
(6)提出原材料供應商調查評核之申請。
二、采購管理制度定購采購流程
1、制定目的
為落實物料、零件采購作業管理,確保采購工作順暢,特制定本規章。
2、適用范圍
本公司物料、零件之訂購、采購管理業務。
3、請購規定
請購的提出,核準權限
(1)原材料的提出:生產部根據生產計劃提交下月原材料的需求量,由生產部經理簽字確認。
(2)設備/配件和其他生產低耗品的提出:由各部門提交《設備/物料采購申請單》,由各部門經理簽字確認,報外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。
物料采購核準權限
(1)原材料的`核準權限,接受生產部提交的下月原材料的需求量表格,采購員需先與倉庫核對原材料數量,確定采購數量,做出采購計劃,經部門經理簽字確認。
(2)配件和其他生產低耗品的核準權限,根據各部門提交的《設備/物料采購申請單》,外聯物料部應本著節約原則及時落實該配件或耗材的使用情況(包括用于哪里,用多少,一個配件可使用的時間是多長)。如有疑義應及時與申購部門溝通。外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。
4、采購規定
采購方式
本公司采購方式一般有下列幾種:
(1)集中采購
(2)合約采購
(3)一般采購
除(1)(2)以外之物料,采用隨需求而采購之方式。
采購作業規定
詢價、議價
(1)采購人員接獲核準后之《設備/物料采購申請單》,應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。(目前各原材料只有一家供應商)
(2)專業材料、用品或項目,外聯物料部應會同使用部門共同詢價與議價。
(3)采購議價采購交互議價之方式。
(4)議價應注意品質、交期、服務兼顧。
合同的簽訂
(1)合同的內容包括
貨物名稱,型號,數量,單價,總價格,發票,包裝
交貨地點,到貨日期
付款條件及方式
技術指標
驗收
爭議的解決
不可抗力
檢驗及索賠
(2)合同的制定
合同草稿由外聯物料部制定,其技術指標由技術部、品質部或使用部門簽字確認。
呈核及核準
(1)采購人員詢價、議價完成后,于《設備/物料采購申請單》上填寫詢價或議價結果。
(2)標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限,經主管審核,并依采購核準權限呈核。
(3)采購核準權限規定,不論金額多寡,均應先經采購經理審核,主管副總核準。
(4)對于其他生產低耗品的采購,外聯物料部門接到申購部門《設備/物料采購申請單》后先落實是否需求購買,無誤后應按實際需求內容填寫《呈批件》,詳細說明所購物品原因、數量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買。
訂購作業
(1)采購人員接獲經核準之《設備/物料采購申請單》后,根據《采購計劃》應以《采購訂單》形式向供應商訂購物料,并以電話或傳真形式確認交期。
(2)合同采購根據采購合同填寫合同簽訂申請單,并由物料部采購員簽字確認合同內容,申請部門簽字確認使用目的以可以生產的產品數量,物料部經理簽字審核,由財務主管簽字核實資金,再呈主管副總審批簽字后實施采購。
(3)采購人員應控制物料訂購交期,及時向供應商跟催交貨進度。
驗收與付款
(1)經品質部檢驗合格簽字后辦理入庫手續,不合格產品與供應商聯系退貨。
(2)依財務管理規定,辦理供應商付款工作。
三、采購管理制度采購價格管理
1、制定目的
為確保材料高品質低價格,從而達成降低成本之宗旨,規范采購價格審核管理,特制定本規章。
2、適用范圍
各項原物料采購時,價格之審核、確認,除另有規定外,悉依本規章處理。
3、價格審核規定
報價依據
技術部提供新材料之規格書,作為外聯物料部成本分析之基礎,也作為供應商報價之依據。
價格審核
(1)供應商接到規格書后,于規定期限內提出報價單。
(2)外聯物料部一般應挑選三家以上供應商詢價,以作比價、議價依據。
(3)外聯物料部經理審核,認為需要再進一步議價時,退回采購人員重新議價,或由經理親自與供應商議價。
價格調查
(1)已核定之材料,外聯物料部門必須經常分析或收集資料,作為降低成本之依據。
(2)本公司各有關單位,均有義務協助提供價格訊息,以利外聯物料部比價參考。
(3)單價漲跌之審核流程,應同新價格審核流程。
(4)采購數量或頻率有明顯增加時,應要求供應商適當降低單價。
四、采購管理制度采購品質管理
1、制定目的
規范采購過程的品質管理規定,使采購品質管理有章可循。
2、適用范圍
本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質管理,除另有規定外,悉依本規章執行。
3、采購品質管理規定
文件資料要求
物料訂購前,本公司應提供下列文件資料,或在訂購單、采購合約內予以明確規定:
(1)訂購物料之規格、圖紙、技術要求等。
(2)產品技術精度、等級要求。
(3)各種檢驗規范、標準或適用規格。
合格供應商之選擇
物料采購,除經總經理特準外,均需向合格供應商訂購。
品質保證之協定
愿材料料之采購,應由供應商承負品質保證之責任,并在訂購前明確,本公司要求供應商承諾下列品質保證:
(1)供應商應保證產品制造過程的必要控制與檢測。
(2)供應商產品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。
(3)供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。
(4)接受本公司必要之供應商調查、評鑒。
進貨驗收之規定
供應商提供之物料,必須經過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作,主要包括下列幾項:
(1)采購員需確認訂購單、供應商、到貨日期、物料的名稱與規格。
(2)倉庫管理員需確認數量。
(3)品質部需確認品質檢驗并填寫檢測報告。
(4)檢驗合格后由采購員辦理入庫手續。
退還不合格品
對檢驗合格物料,入庫后應予以明確標識,以確保后續品質之可追溯性(如供應商名稱、物料規格、數量、交貨時間、檢驗人員等級料之標注,以便追溯、區分、使用之方便)。
品質糾紛處理
有關采購物料發生規格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統稱為品質糾紛處理。具體規定如下:
處置依據
以雙方事先約定之品質標準作為處置依據,并于訂購單上詳細說明,其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的,原則上以本公司之要求為依據。
采購物料退貨與索賠
(1)擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后,通知采購員。
(2)外聯物料部經辦人員通知供應商換貨。
(3)訂制品之退貨,原則上要求供應商重做或修改至合格為止。
(4)確屬無法修復或供應商技術能力不足時,可取消訂單,另覓供應商。
采購其他索賠根據合同規定進行索賠
公司企業采購管理制度流程篇3
為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本,滿足工公司對優質資源的需求,進一步規范物資采購流程,加強與各部門間的配合,采購流程管理制度。
一、請購及其規定
1.請購的定義
請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料,并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2.請購單的要素
完整的請購單應包括一下要素:
(1)請購的部門;
(2)請購物品所屬項目;
(3)請購的用途;
(4)請購的物品名;
(5)請購的物品數量;
(6)請購的物品規格;
(7)請購物品的樣品、圖紙或技術資料等;
(8)請購的物品的需求時間;
(9)請購如有特殊需要請備注;
(10)請購單填寫人;
(11)請購部門主管;
(12)請購單審核人;
(13)采購副總審核;
(14)財務審核人;
(15)公司總經理。
3.請購單及其提報規定
(1)請購單應按照要素填寫完整、清晰,由公司領導審核批準后報采購部門;
(2)固定資產申購按照附表一(固定資產購置申請表)的格式進行填寫提報;
(3)其他材料設備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表)的格式填寫提報;
(4)日常零星采購按照公司印制的按照附表三(物資采購審批單)的格式填寫提報;
(5)請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份;
(6)涉及的請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;
(7)遇公司生產、生活急需的物資,公司領導不在的情況,可以電話或其他形式請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認手續后補。
(8)如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品,請購部門必須作出書面說明。
(9)請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。
4.公司物資請購單的提報部門
(1)公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報;
(2)公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報;
(3)公司各部門專用的物資由各部門自行提報。
二、請購單的`接收及分發規定
1、請購的接收要點
(1)采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經過公司領導審批;
(2)接收請購單時應遵循無計劃不采購,名稱規格等不完整清晰不采購,圖紙及技術資料不全不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;
(3)通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存;
(4)對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發規定
(1)對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;
(2)對于緊急請購項目應優先處理;
(3)無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門;
(4)重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。
3、采購周期的規定
(1)單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區采購的物資及產品的采購周期不應超過5天;
(2)單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購,采購周期不應超過15天
(3)單次采購金額預算在20萬元以上的項目采購部自行招標采購,采購周期不應超過40天;
(4)單次采購金額預算在100萬元以上的項目可委托代理招標公司代理招標,采購周期不應超過60天;
(5)請購部門應按照以上(1)—(4)條中規定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明原因;
(6)遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略;
三、詢價及其規定
1.詢價請應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱,了解圖紙及其技術要求,遇到問題應及時的與請購部門溝通;
2.屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購;
3.對于緊急請購項目應優先處理;
4.所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價,原則能不通過其代理或各種中介機構詢價;
5.對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;
6.遇到重要的物資、項目或預估單次采購金額大于10萬的采購情況,詢價前應先向公司相關領導匯報擬邀請報價或投標單位的基本情況,按照附表四(擬報價/招標單位名單)的格式提報公司領導批準方可詢價或發放標書;
7.詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價;
8.除固定資產外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購;單次采購金額預算金額在1萬元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價或招標采購,比價或招標項目應至少邀請四家以上單位參與;單次采購金額預算價格在20萬元以上的項目應由采購部組織招標,公司相關領導參與監督;單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委托第三方機構代理招標;
9.比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質和實力,具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力;
10.比價采購或招標采購應按照附表五(材料或設備詢價表)的格式或擬定完整的招標文件格式進行詢價;
11.在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
四、比價、議價
1.對廠商的供應能力,交貨時間及產品或服務質量進行確認;
2.對于合格供應商的價格水平進行市場分析,是否其他廠商的價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;
3.收到供應單位第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況,設定議價目標或理想中標價格;
4.重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力,資質進行驗證和審查,如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等;
5.參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。
五、比價、議價結果匯總
1.比價比價、議價匯總前應匯報公司相關領導,征得同意后方可匯總;
2.比價、議價結果匯總應按照附表六(比價/招標匯總表)的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由,按照一定順序逐一審核;
3.如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規定。
1.合同
合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同,受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產品買賣合同。
(1)合同正文應包含的要素
1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;
2)采購物品/項目的名稱/、規格、數量/工程量、單價、總價及合同總額,清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分;
3)包裝要求;
4)合同總額應含稅,含運達公司的總價,特殊情況應注明;
5)付款方式;
6)工期;
7)質量保證期;
8)質量要求及規范;
9)違約責任和解決糾紛的辦法;
10)雙方的公司信息;
11)其他約定。
(2)合同簽訂及其規定
1)如涉及到技術問題及公司機密的,注意保密責任;
2)擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低;
3)為防止合同工程量追加或追加無依據,打包采購時要求供貨方提供分項報價清單;
4)遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點;
5)質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品質保期;
6)詳細約定發票的提供時間及要求;
7)針對不同的合同約定不同的付款方式,如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款,調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等。
8)與初次合作的單位合作時,應少付預付款或不付預付款;
9)違約責任一定要詳細、具體;
10)比價/招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作;
11)合同簽定簽應按照附表七(合同審查批準單)的格式對合同初稿進行巡簽審查;
12)合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字,加蓋公司合同章方可生效;
13)簽訂的所有合同應及時報送財務部門。
七、付款及合同執行
1.付款規定
(1)所有已簽訂合同付款時應參照公司《修造船公司材料采購付款及報銷流程V1修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字權限及管理制》中的相關規定執行;
(2)按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款;
(3)按照貴司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八(資金支出審批單)或附表九(付款審批單),該審批單巡簽完畢后提交財務部付款;
(4)財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款,以免影響合同的執行和供貨周期,遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。
2.合同執行
(1)已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進,由采購部負責人進行監督,如出現問題,采購部應及時提出建議或補救措施,并及時通知請購部門及公司領導;
(2)已簽訂的合同在執行期間,應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況,跟蹤并督促其保質保量,按時履約;
(3)合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同,遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同;
八、報驗與入庫
1.報驗
(1)供應單位已經履行完畢的合同,采購部應及時的通知質檢部門進行驗收;
(2)對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行;
(3)達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收;
(4)質檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗,并出具報驗結果證明書,對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任;
(5)用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。
2.入庫
(1)公司所有的生產材料、設備及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收;
(2)合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運;
(3)質檢部門未及時驗收的合同標的物,倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受;
(4)質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫,并及時出具入庫清單;
(5)外協加工件應按照原材料入庫;
(6)質檢合格后的固定資產及服務按照公司財務規定不入庫。
公司企業采購管理制度流程篇4
(一)藥品進貨必須嚴格執行《藥品管理法》、《產品質量法》、《合同法》及《藥品經營質量管理規范》等有關法律法規,依法購進。
(二)進貨人員須經專業和有關藥品法律法規培訓,考試合格,持證上崗。
(三)購進藥品以質量為前提,從具有合法證照的供貨單位進貨。
(四)購進藥品要有合法票據,并依據原始票據建立購進記錄,購進記錄載明供貨單位、購貨數量、購貨日期、生產企業、藥品通用名稱、商品名稱、規格、批準文號、生產批號、有效期等內容。票據和購進記錄應保存至藥品有效期后一年,但不得少于二年。
(五)購進進口藥品要有加蓋供貨單位質管部門原印章的《進口藥品注冊證》或《醫藥產品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件隨貨同行,實行進口藥品報關制度后,應附《進口藥品通關單》。
(六)首營企業與首營品種的審核必須按照“首營企業與首營品種審制度”的規定執行,填寫“首營企業審批表”和“首營品種審批表”,并進行相應的質量審查,經審批合格后方可經營。
(七)購進藥品的合同要有明確的的質量條款內容。
(八)定期對時貨情況進行質量評審,一年至少1-2次。認真總結進貨過程中出現的質量問題,加以分析改進。
公司企業采購管理制度流程篇5
一、原材料供給商管理制度供給商開發
1、制定目的
為規范供給商開發流程,使之有章可循,特制定本規則。
2、適用范圍
本公司原材料供給新廠商之開發工作,除另有規定外,悉依本規則執行。
3、原材料供給商開發程序
原材料供給商開發權責
(1)生產部使用原材料,由外聯物料部負責供給商開發主導工作,由技術部門確認產品質量。
(2)研發部使用材料,由研發部門確認負責供給商開發主導工作,外聯物料部負責幫助工作。
(3)普通物料、配件由外聯物料部負責開發主導工作,使用部門提出相關看法或建議。
(4)生產專用設備由使用部門負責供給商開發主導工作,外聯物料部負責幫助工作。其他普通設備由外聯物料部負責供給商開發主導工作。
(5)研發部、品管部、技術部、生產部、外聯物料部組成廠商調查小組,負責原材料供給商的調查評核。原材料供給商的更換
(1)研發部、技術部、品質部確認更換產品的質量。并提交樣品測試報告。
(2)外聯物料部確認更換產品的性價比。
(3)由外聯物料部提交申請經主管副總審核簽字方可更換供給商。
原材料供給商基本資料表
應由原材料廠商填寫《供給商基本資料表》,由選購員舉行核實。該表包括下列內容:
(1)公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網址、負責人、聯系人。
(2)公司概況,如資本額、成立日期、占地面積、營業額、銀行訊息。
(3)設備情況。
(4)人力資源情況。
(5)主要產品及原材料。
(6)主要客戶。
(7)其他須要事項。
外聯物料部選購員填寫《供方評審記錄表》,由外聯物料部經理簽字審核。
供方評審記錄表,普通包括下列內容:
(1)產品質量、質量保證體系狀況
(2)生產能力、交貨是否及時。
(3)售后服務狀況。
(4)價格是否合理。
外聯物料部選購員填寫《供方狀況調查表》,由外聯物料部經理簽字審核。:
供方狀況調查表,普通包括下列內容:
(1)有無專職檢驗機構。
(2)專職檢驗人員素養。
(3)有無須要的質量管理制度。
(4)檢驗手段如何。
(5)計量制度是否健全。
(6)有無檢驗臺帳和原始記錄。
(7)有無器件借用制度。
(8)產品有無合格證制度。
(9)有無不合格品管理制度、執行狀況。
(10)質量問題處理程序如何。
(11)有無進度保證制度。
(12)有無成品包裝、運送庇護措施。
原材料供給商開發流程
(1)尋覓原材料供給商。
(2)填寫原材料供給商基本資料表。
(3)與原材料供給商洽談。
(4)作樣品鑒定。
(5)原材料供給商問卷調查。
(6)提出原材料供給商調查評核之申請。
二、選購管理制度定購選購流程
1、制定目的
為落實物料、零件選購作業管理,確保選購工作順暢,特制定本規則。
2、適用范圍
本公司物料、零件之訂購、選購管理業務。
3、請購規定
請購的提出,核準權限
(1)原材料的提出:生產部按照生產方案提交下月原材料的需求量,由生產部經理簽字確認。
(2)設備/配件和其他生產低耗品的提出:由各部門提交《設備/物料選購申請單》,由各部門經理簽字確認,報外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才干選購。
物料選購核準權限
(1)原材料的核準權限,接受生產部提交的下月原材料的需求量表格,選購員需先與倉庫核對原材料數量,確定選購數量,做出選購方案,經部門經理簽字確認。
(2)配件和其他生產低耗品的核準權限,按照各部門提交的《設備/物料選購申請單》,外聯物料部應本著節省原則準時落實該配件或耗材的.使用狀況(包括用于哪里,用多少,一個配件可使用的時光是多長)。如有疑義應準時與申購部門交流。外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才干選購。
4、選購規定
選購方式
本公司選購方式普通有下列幾種:
(1)集中選購
(2)合約選購
(3)普通選購
除(1)(2)以外之物料,采納隨需求而選購之方式。
選購作業規定
詢價、議價
(1)選購人員接獲核準后之《設備/物料選購申請單》,應挑選至少三家符合選購條件的供給商作為詢價對象。(目前各原材料惟獨一家供給商)
(2)專業材料、用品或項目,外聯物料部應會同使用部門共同詢價與議價。
(3)選購議價選購交互議價之方式。
(4)議價應注重品質、交期、服務兼顧。
合同的簽訂
(1)合同的內容包括
貨物名稱,型號,數量,單價,總價格,發票,包裝
交貨地點,到貨日期
付款條件及方式
技術指標
驗收
爭議的解決
不行抗力
檢驗及索賠
(2)合同的制定
合同草稿由外聯物料部制定,其技術指標由技術部、品質部或使用部門簽字確認。
呈核及核準
(1)選購人員詢價、議價完成后,于《設備/物料選購申請單》上填寫詢價或議價結果。
(2)標準擬訂購供給商、交貨期限與報價有效期限,經主管審核,并依選購核準權限呈核。
(3)選購核準權限規定,不論金額多寡,均應先經選購經理審核,主管副總核準。
(4)對于其他生產低耗品的選購,外聯物料部門接到申購部門《設備/物料選購申請單》后先落實是否需求購買,無誤后應按實際需求內容填寫《呈批件》,具體說明所購物品緣由、數量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買。
訂購作業
(1)選購人員接獲經核準之《設備/物料選購申請單》后,按照《選購方案》應以《選購訂單》形式向供給商訂購物料,并以電話或傳真形式確認交期。
(2)合同選購按照選購合同填寫合同簽訂申請單,并由物料部選購員簽字確認合同內容,申請部門簽字確認使用目的以可以生產的產品數量,物料部經理簽字審核,由財務主管簽字核實資金,再呈主管副總審批簽字后實施選購。
(3)選購人員應控制物料訂購交期,準時向供給商跟催交貨進度。
驗收與付款
(1)經品質部檢驗合格簽字后辦理入庫手續,不合格產品與供給商聯系退貨。
(2)依財務管理規定,辦理供給商付款工作。
三、選購管理制度選購價格管理
1、制定目的
為確保材料高品質低價格,從而達成降低成本之宗旨,規范選購價格審核管理,特制定本規則。
2、適用范圍
各項原物料選購時,價格之審核、確認,除另有規定外,悉依本規則處理。
3、價格審核規定
報價依據
技術部提供新材料之規格書,作為外聯物料部成本分析之基礎,也作為供給商報價之依據。
價格審核
(1)供給商接到規格書后,于規定期限內提出報價單。
(2)外聯物料部普通應選擇三家以上供給商詢價,以作比價、議價依據。
(3)外聯物料部經理審核,認為需要再進一步議價時,退回選購人員重新議價,或由經理親手與供給協商價。
價格調查
(1)已核定之材料,外聯物料部門必需常常分析或收集資料,作為降低成本之依據。
(2)本公司各有關單位,均有義務幫助提供價格訊息,以利外聯物料部比價參考。
(3)單價漲跌之審核流程,應同新價格審核流程。
(4)選購數量或頻率有顯然增強時,應要求供給商適當降低單價。
四、選購管理制度選購品質管理
1、制定目的
規范選購過程的品質管理規定,使選購品質管理有章可循。
2、適用范圍
本公司物料選購、驗收、索賠等過程的品質管理,除另有規定外,悉依本規則執行。
3、選購品質管理規定
文件資料要求
物料訂購前,本公司應提供下列文件資料,或在訂購單、選購合約內予以明確規定:
(1)訂購物料之規格、圖紙、技術要求等。
(2)產品技術精度、等級要求。
(3)各種檢驗規范、標準或適用規格。
合格供給商之挑選
物料選購,除經總經理特準外,均需向合格供給商訂購。
品質保證之協定
愿材料料之選購,應由供給商承負品質保證之責任,并在訂購前明確,本公司要求供給商允諾下列品質保證:
(1)供給商應保證產品創造過程的須要控制與檢測。
(2)供給商產品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。
(3)供給商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。
(4)接受本公司須要之供給商調查、評鑒。
進貨驗收之規定
供給商提供之物料,必需經過本公司倉庫、品管、選購等部門人員之相關驗收工作,主要包括下列幾項:
(1)選購員需確認訂購單、供給商、到貨日期、物料的名稱與規格。
(2)倉庫管理員需確認數量。
(3)品質部需確認品質檢驗并填寫檢測報告。
(4)檢驗合格后由選購員辦理入庫手續。
退還不合格品
對檢驗合格物料,入庫后應予以明確標識,以確保后續品質之可追溯性(如供給商名稱、物料規格、數量、交貨時光、檢驗人員等級料之標注,以便追溯、區別、使用之便利)。
品質糾紛處理
有關選購物料發生規格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等狀況之處理流程統稱為品質糾紛處理。詳細規定如下:
處置依據
以雙方事先商定之品質標準作為處置依據,并于訂購單上具體說明,其中涉及交貨時光、檢驗標準、包裝方式等的,原則上以本公司之要求為依據。
選購物料退貨與索賠
(1)擬退回之選購物料應由倉管員清點收拾后,通知選購員。
(2)外聯物料部經辦人員通知供給商換貨。
(3)訂制品之退貨,原則上要求供給商重做或修改至合格為止。
(4)確屬無法修復或供給商技術能力不足時,可取消訂單,另覓供給商。
選購其他索賠按照合同規定舉行索賠
公司企業采購管理制度流程篇6
一總則
為加強選購工作的管理,提高選購工作的效率,制定本制度。全部的選購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
二選購部人員職責及管理制度
1.熱愛本職工作,勤于學習新技術,了解新產品,注重市場信息的堆積。
2.廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節省,考究職業道德。
3.負責公司生產所需材料的選購工作。
4.負責供給商的開發、管理及維護工作。
5.堅定執行各項選購工作制度及公司各項規則制度。
6.大項材料必需做招標工作,其他材料詢價必需三家供給商以上參加。
7.樂觀了解材料的短缺、發貨、驗收等實際狀況,早知道,早處理。
8.準時幫助財務部對比欠款數額或者合同要求支配對供給商舉行付款。
9.做到每周一小結,每月一總結,每年一審核。
10.完成領導交辦的其他工作。
三選購工作流程
選購部作為一個職能部門,在項目的詳細實施中擔負了不行推卸的重要責任,選購工作的好壞,直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、有用、完美的選購工作流程是提高選購效率,較低成本最有效的辦法。在項目實施的過程中,選購部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才干順當的完成選購工作,每個部門之間的聯系需要一個標準來規劃,來提升工作效率,削減工作失誤,為項目的順當實施做出各自的貢獻。
1.在項目的初始運作階段,選購部按照項目部、投標部的詳細要求,協作舉行投標的材料報價,以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的,更要避開發生投標價低于實際選購價的狀況浮現。
2.項目正式運作后,選購部應當在第一時光開頭舉行所需材料的選購預備工作。生產方案部門依據工程合同和對照庫存后的實際需求,對選購部下達《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫,生產或者項目負責人簽字后生效,一試三份,一份申請人留存,一份發往選購部,一份發往工廠或者生產基地。
3.選購部接到《材料申購單》后,按照所需材料的規格,質量要求,數量,生產地址等實際狀況,向公司已經確定的合格供給商中的3家—5家發出《材料詢價單》(附表2)。供給商按照要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的.《材料詢價單》會做為以后向供給商付款的依據之一,需妥當保存。選購部按照幾家供給商的對照討論后確定其中的一家或者幾家舉行供貨。向其發出《材料訂購單》(附表3),同時向收貨的工廠或者生產基地發送傳真件通知其預備收貨。
4.供給商按照《材料訂購單》支配生產運送,各項詳細要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證實書。
5.工廠和生產基地在所需材料到場后,應由專人負責材料的質量、數量檢查,檢查中必需將供給商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對比,質量和數量都精確無誤后才干舉行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表4),相關責任人簽字后回傳選購部。
6.工廠或者生產基地完成生產任務后,準時通知選購部,由選購部按照貨物狀況和送貨地址等支配物流公司舉行運送。建議物流公司相對固定,便于統一定價,統一結算,節省運送成本。
7.項目完成后,選購部按照與供給商簽訂的合同條款支配付款。付款時,選購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》,同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》,如有需要,選購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供給商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部按照實際狀況支配付款額度。
8.供給商應于付款前開具出相符的增值稅發票或者一般發票,財務部在收到發票后即向供給商付款。
四選購部進展規劃
原材料選購在任何一個公司都是打算生產、銷售的關鍵環節,早在幾年前,資深的管理專家就提出了:選購成本降低5%企業利潤提升10%的戰略觀點。但是時至今天,又有多少個公司能真正的做到這點呢?
降低選購成本不是一個短期的目標,也不是短期內就可以達成的目標,而是一個公司必需要規劃、重視的長遠進展策略,是需要長久的工作閱歷的堆積和公司整體的選購流程,選購制度的規范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作,來完成這一共同目標。
我們選購部的初步方案如下,其中的時光和工作目標按照實際狀況會作出相應調節,但是保證前進的大方向永久不變
(一)在3個月內完成選購體系的建立,包括選購制度,工作流程,供給商管理等制度。舉行供給商資歷的初步審核,每種材料確定出5—10家候選供給商。開頭逐步實施選購工作流程。
(二)在6個月內完美選購體系,修正詳細工作中浮現的問題。進一步完美供給商系統的開發和維護。讓選購工作流程走入正軌,高效,精確的運行。
(三)在1年內建立高效的選購團隊,杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不準時、報驗不準時等工作失誤,不浮現一起因為選購工作失誤造成的公司損失,建立完美的選購管理體系,能初步感觸到選購工作流程高效、精確帶來的方便,能看到選購成本降低帶來的實際效果。
(四)在2年內建立起相對固定的選購團隊和供給商隊伍。能切實看到因為選購成本降低而帶來的公司利潤上漲。
(五)大膽設想:5—10年后,公司以自主設計,自主研發牽頭,以符合科技長進的產品、技術為主打,以完美的組織結構,人員搭配為根基,以高效、先進的管理體系為依托,建立一個集研發、設計、生產、安裝、調試、售后服務為主線,涉及鋼結構工程設計、施工,通信工程設計、施工,物流,工業品貿易等跨行業的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供給商,為公司的進展提供最大限度地支持。
目前起草的《選購部管理制度和工作流程》與《供給商管理方法》只是依據本來在工程項目公司及生產廠家的選購工作中所堆積的閱歷做的一個現行的臨時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發覺問題,修改失誤,爭取在幾個月內修改出一套完整的,適合公司詳細狀況的選購系統體系。希翼公司領導,各個部門同事在詳細實施中,多提珍貴看法,指出我們工作中的不足,促進我們選購部工作的長進,真正達到降低選購成本,推進公司進展的目標
公司企業采購管理制度流程篇7
物業公司物資選購、庫管、領用暫行管理方法
一.物資用品選購
1.物資選購應嚴格遵循質量、價格及售后服務完備的原則舉行,選購的品種和數量應嚴格控制在一定范圍內并盡可能節省成本,削減庫存。
2.選購范圍:固定資產、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。
二.物品申購程序
1.各部門(管理處)每月25日前上報次月&39;月物資選購方案表&39;并交給倉庫庫管員,庫管員應按照物資庫存狀況,核定收拾各部門(管理處)的`月物資選購方案表&39;,&39;月物資選購方案表&39;送分管副總舉行審核,報總經理審批同意,由選購人員按照批準狀況按輕重緩急在當月內完成選購方案。
2.急需選購的物資,由部門分管副總批準,通知選購人員選購,但事后應由部門出具書面狀況說明,填寫&39;請購單&39;,經分管副總簽字,報總經理同意,交財務審核報銷。
3.選購全部物資必需所有入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供給商送貨,由供給商提供發票或供貨單、入庫單一式三聯。一聯留庫房;一聯交供給商;一聯交選購人員。
三.物資領用程序
1.部門領用物品時需仔細填寫領料單(品名、數量應填寫精確,注明領用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領用。
2.倉庫庫管員在發放物品時需仔細按申領單品名和數量精確發放。
3.領料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務留存。
四.其它
工程部門作為特別部門,零星、少量、急用材料領取可按以下程序舉行:
1.由公司確認并簽定協議,在單位附近指定一家經銷商,作為配合商家,商家必需保證材料的質量,并在同等質量中價格不能高出市場價。
2.使用單位應先按內部管理填三聯《請購單》,先由部門經理簽字,領取的原則必需是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領取。
3.配合商家見《請購單》后,有部門領導簽字后方可發貨。到商家取貨必需由工程部指定一名專人領取,并填寫三聯《請購單》,一聯留工程部,一聯留商家,一聯留分管副總。商家也可送貨上門。
4.結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經總經理審核后,再開具發票交財務核報銷。
5.選購管理責任:選購人員選購的各類物品必需保證達到公司提出的質量、服務和時限要求,如有不實給公司造成損失由選購人負責賠償。
公司企業采購管理制度流程篇8
為保證醫院各項物資、材料供應及時,確保醫療工作順利開展,制定本制度。
2、適用范圍
凡醫院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設備、醫療器材、維修材料等物料采購,均適用此制度。
3、后勤用品采購管理
3.1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設備等非醫療用品的采購,含固定資產和辦公用品的采購(執行《固定資產管理制度》與《辦公用品管理制度》)。
3.2依據各部門申報的采購計劃(經部門負責人簽字,院領導審批)與后勤庫管核對庫存后集中進行采購。
3.3采購員必須充分掌握市場信息,收集市場物資情況,預測市場供應變化,為醫院物資采購提出合理化建議。
3.4采購工作必須做到堅持原則,掌握標準,執行制度,嚴格財經紀律,不允許有損公肥私的現象存在,做到無計劃不采購,質量規格不明不采購,價格不合理不采購。
3.5采購物資做到及時、準確、適用,嚴把質量關;避免盲目采購造成積壓浪費。
3.6對外加工訂貨,要對生產廠家及物資的性能、規格、型號等進行考察,將結果與使用單位協商,擇優訂貨。
3.7簽訂定購合同,必須注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等。
3.8凡購進一切公用物資,必須經庫房辦理驗收手續,庫房驗收時,應對數量、質量、規格等認真核查,做到發票與實物相符,并依據采購員采購發票辦理入庫手續,否則不予入庫。
4、醫療器材采購管理
4.1普通器械:根據各科室工作要求,由藥械科供應人員與科室協商制定品種、規格及數量基數。正常損耗交舊換新,由于任務變更等原因可增減基數。
4.2裝備性儀器設備:由各科室年終提出下年度新購進、更新計劃并填寫可行性報批表(包括品名、規格、數量、價格、產地、申報理由等),交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應附有技術論證報告(即從技術上說明購買該臺儀器及選定該廠產品的較詳細理由),報院醫療器械管理委員會(或藥械科)研究,提出傾向性意見,呈醫院總經理審批后實施。
4.3各科室制定基數的普通器械及消耗物品,按消耗規律定期提出計劃交藥械科供應部門采購供應。
4.4裝備性儀器設備一般為合同訂貨,統一由藥械科對外訂購。合同應明確以下事項:
4.4.1關健性指標,如質量、性能技術要求;
4.4.2到貨不合要求應立即提出退換或索賠;
4.4.3交貨期限,規定到期不交貨的賠償條件;
4.4.4保修期限及培訓計劃;
4.4.5付款方式等。
4.5科室有特殊需要的器械、儀器設備需自行購買的,要經科室主任審查、簽字同意,向藥械科聲明后,并經醫院總經理同意,方可自行購買,購買后攜儀器實物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續。
4.6所有醫療器械和儀器設備都由藥械科倉庫發放,各科室指派專人憑領物單領取。
4.7醫師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等,醫院正式醫師由科室主任或醫務部門批準,由藥械科供應部門一次性配備登記,易損部分以舊換新,調離本院或離開醫師崗位時應交回撤賬;實習生、進修生、研究生個人使用的器械,發給負責“三生”管理的人員保管,并保持適當基數,輪流使用。
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公司企業采購管理制度流程篇9
一、目的:
為加強采購計劃管理,規范采購工作,保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱為采購物品)。
三、職責權限
1、總經理負責采購管理制度的審批;
2、副總、財務總監負責采購管理制度的審核;
3、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資),非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的.采購由人力資源與后勤部負責。
四、采購原則
1、詢價比價原則
物品采購必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則:
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則:
采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態及最低價格,實現最優化采購。
4、廉潔原則:
(1)自覺維護企業利益,努力提高采購物品質量,降低采購成本。
(2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。
(4)加強學習,廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則:
凡大宗或經常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由企管、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整采購價格。
6、審計監督原則:
采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
五、采購流程
1、采購申請:
物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要,由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術指標的,須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程,由各相關部門審批,經總經理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環節對采購申請提出議異者,應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。
2、詢價比價議價:
(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。
(2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。
(3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認:
(1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
(2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇:
(1)具有合法經營主體者。
(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
(3)信譽良好者。
(4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定:
(1)供應商經送樣審查合格后,由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。
(2)交易發生爭執時,依據合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催
(1)為確保準時交貨,采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。
(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會需求部門。
7、驗收入庫:
采購物品(物資)到公司后,屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收,辦公用品等常用品經庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的,由驗收部門通知人力資源與后勤部,2日內辦理換(退)貨手續。
8、對帳付款:
采購物品(物資)辦理入庫后,由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。
六、考核:
凡違反本制度的人員,依照公司相關管理制度進行處罰。
公司企業采購管理制度流程篇10
一、總則
(一)、為規范本公司及子公司和控股分公司的采購工作,特制定本制度。
(二)、本制度適用于本公司及子公司和控股分公司的采購活動。
二、采購原則
(一)、嚴格執行詢議價程序
凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購,每次采購金額在10萬元以下的必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外,超過10萬以上的采購須以招標的形式進行。
(二)、合同會簽制度
固定資產的采購合同,必須經過有關部門采購部、生產部、財務部、屬生產型企業須總經辦、技術研發部等共同參與,調研匯總各方意見,經總公司分管領導審核,總裁批準簽約。屬公司總部采購的項目,直接報總裁批準。
(三)、職責分離
物資采購人員不得參與物資和服務的驗收,采購物資質量、數量、交貨等問題的解決,應由采購部或各分公司相關部門根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。
(四)、一致性原則
采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足部門、分公司要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的5%~10%。
(五)、最低價搜尋原則
采購人員定時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態及各地區最低價格,實現最優化采購。
(六)、廉潔制度
所有采購人員必須做到:
1、熱愛企業,自覺維護企業利益,努力提高采購材料質量,降低采購成本。
2、加強學習,提高認識,增強法治觀念。
3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。
5、工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業務,廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(七)凡大宗或經常使用的材料、物資,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、等都應通過詢議價或合同會簽的形式,由采購部、財務部、生產部等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的`材料,除縮短招標間隔時限外,還應隨著掌握市場行情,調整采購價格。
4、采購程序及報賬要求
4.1屬批量大且長期使用的物料,由倉庫主管根據需求填寫大宗物料采購申請,經生產總監審核、總經理審批后交由采購員根據采購申請找對應供應商進行“三對比核價”后,上報生產經理/廠長審核、財務部審核、總經理審批后與符合條件供應商簽訂采購合同后進行采購。
4.2屬訂單產品的鋼材和配件采購,由生產排產員根據訂單需要查詢現有庫存后編寫《購進通知單》,交生產經理/廠長審核、倉庫主管復核(現在庫存的復核)、總經理審批,采購員根據審批后的《購進通知單》與符合條件的供應商簽訂采購合同后再行采購屬訂單的塑料則由生產排產員根據產品需要直接開具《采購申請單》,由倉庫主管查詢現在庫存后填寫實購數量交由采購進行采購。
4.3屬自銷產品參照4.2
4.4屬于第一次采購的物品需經過倉庫主管核準單價后才能付予采購,未經核準的單價不予承認。
4.5采購員根據《采購申請單》或《呈批表》之需求按時間要求進行采購,采購員自購現付物料采購完成后連同《采購單》或呈批表、購貨票據、入庫單等到財務部辦理報賬手續,采購月結物料根據合同訂立條件附帶上述單據按期結算。
4.6財務部依據商品入庫單的內容,對:《采購單》或《呈批表》、購貨票據、入庫單、審批(按付款權限設置表)等核對無誤付、入賬,對暫沒收取的票據作登記并督促采購人員收取。
5采購合同的訂立
5.1采購合同的訂立,簽訂采購合同必須包括以下內容:供需雙方、收貨地點、材料名稱、規格、數量、質量要求、交貨日期、價格、付款期等信;合同簽訂后,必須分別提供復印件給倉庫和財務部,大批量采購合同還需提供一份給總經理。
5.2采購合同的變更,已訂立采購合同的,當采購內容因實際需求發生變化時,由物料請購部門及時通知采購部與供應商聯系變更并收回原采購合同后重新訂立。(重新訂立合同流程參照《合同管理制度》)
6采購材料入庫
6.1物料進倉以先檢驗后進倉為原則。采購的生產物料需經過品檢部QC檢驗合格、采購的辦公用品經行政部檢驗合格后,再辦理進倉手續。品檢部或行政部根據倉庫提供的《采購合同》或《采購申請單》、呈批表上列明的信息檢驗貨物,如發現跟合同、申購不符或質量有問題時,倉管員有權拒收,同時通知采購人員驗證貨物。
6.2采購員驗證后確實不合乎采購要求或沒有達到質量要求的貨物,采購人員必須與供應商聯系在三天內退貨,否則,造成的損失由采購人員承擔,如果是倉管員沒有通知采購員該批貨物不合格未能如期退貨而造成的損失,由倉管員承擔損失。
7供應商考核
7.1每季度采購員必須對供應商進行考核,內容包括:價格、回貨時間、質量、回票情況等,對不合格的供應商停止對其進行貨物采購,開發新的供應商必須重新向物控部申請并符合供應資質后才可進行采購。
8、市場特價調查
8.1采購員要定期對物品價格進行市場調查,并填寫好《物料市場單價調查表》上報倉儲部和財務部,此項工作作為采購員職務考核的一部分。
9、采購稽核
9.1公司指定稽核人員定期對采購貨物的價格、存貨量等進行稽核,以核對采購價格、庫存量的合理性等;對利用職位之便,舞弊私營者將按公司制度嚴肅處理。
10、固定資產的購置和建設
固定資產《生產設備和非生產設備》的申請購建、建設安裝、驗收使用、結算付款等程序參照財務部的固定資產管理制度。
5.0相關文件
5.1《產品的監視和測量程序》QP-824
6.0相關記錄
6.1《月度采購計劃》QJ-740-01
6.2《生產需要物資通知單》QJ-740-02
6.3《臨時采購計劃》QJ-740-03
6.4《采購記錄》QJ-740-04
6.5《物資登記表》QJ-740-05
6.6《供方評價報告》QJ-740-06
6.7《合格供方名錄》QJ-740-07
6.8《采購申請單》QJ-740-08
6.9《采購物資驗證報告》QJ-740-09
(七)、招標采購
凡大宗或經常使用的材料、物資,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、等都應通過詢議價或合同會簽的形式,由采購部、財務部、生產部等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標間隔時限外,還應隨著掌握市場行情,調整采購價格。
公司企業采購管理制度流程篇11
原料采購是餐飲店最重要的環節之一,從源頭上做好成本把控,這樣才能在接下來的每一個流程里提升利潤空間,想管理好原料采供流程,可以從下面幾點來開展:
1、餐飲訂貨、采購的組織表現形式
所有餐飲業務攤子較大、餐飲營業收入較多、餐飲部地位較重要的中資飯店。由于食品等采購由餐飲部自己管理,所以采購的及時性、靈活性和食品原料本身難以掌握,因此餐飲部的主管領導就應訂閱相應的規章制度,嚴把質量和數量關,使采購環節的成本費用降至最低。
另外,采購工作的好壞,采購人員的誠實、踏實與否,直接影響到餐飲成本率,這同樣是搞好餐飲成本控制的重要一環。合格的采購員是企業搞好采購工作的第二個前提(第一前提是“采購組織機制的確定”),國外一些小型飯店通常由業主或經理親自兼任采購員,可見采購員的.選擇對成本控制有著舉足輕重的影響。有的管理學家甚至認為,一個好的、理想的采購員可以為餐飲企業節約5%的餐飲成本。
2、采購運作程序的制定
采購程序是采購工作的核心之一。實施采購首先制定一個有效的工作程序,使從事采購的有關人員和管理人員都清楚應該怎樣做、怎樣溝通,以形成一個正常的工作流程,也使管理者利于履行職能,知道怎樣去控制和管理。各飯店可根據自己的管理模式,制定符合本飯店的采購程序,但設計的目的和原理是相同的。
通常的餐飲原料采購程序:餐飲部所需要的食品應向儲藏倉庫申請,申領應通過正式的申請手續——領料單,倉庫根據申領手續發放,所有食品原料都必須經過這一手續獲得。發放的食物原料既可以是倉庫本身保管儲藏的,也可以是當天經驗收合格的新鮮食品原料。
餐飲部和倉庫分別通過采購申請單向采購部門提出訂貨要求。餐飲部的訂貨品種是除倉庫之外的食品,通常為新鮮食品;而倉庫訂購的是種類需儲存保管的食品,當庫存量低于規定的數量時,就要提出申購,被足必要的庫存量。
當采購部門接到訂貨申請之后,通過正式的訂購單手續向供應單位訂貨,同時給驗收部門一份訂購單,以備收貨時核對。
訂貨后,供應單位或個體經營者如送貨上門,則由驗收部門驗收合格后轉送入庫;如供應單位不提供送貨服務,則由采購部門承運回來,交驗收部門驗收入庫。當驗收部門收到廚房訂購的新鮮食品時,應立即通知廚房通過申領手續及時領去。
對于單據的處理,應使各部門明了:各項工作均應以向生產部門及時提供適質、適價、適量的食品為惟一目標,各部門在提供食品時都不得負有各自的責任,管理者應嚴格按采購程序對采購過程進行督導和管理。
3、采購質量的控制
要保證餐飲產品的質量始終如一,飯店使用的食品原料的質量也應該始終如一。食品原料的質量是指食品原料是否適用。越適于使用,質量就越高。
餐飲管理人員應在確定本企業的目標和編制有關計劃時規定食品原料的質量標準。采購部經理或成本控制會計員應當在其他經管人員的協助下,列出本企業常用的需采購的食品原料的目錄,并用采購規格書的形式,規定對各種食品原料的質量要求。
公司企業采購管理制度流程篇12
一、總則
(一)、為規范本集團及下屬生產企業的選購工作,特制定本制度。
(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業的選購活動。
二、選購原則
(一)、嚴格執行詢議價程序
凡未通過招標確定供給商價格的物品的選購,每次選購金額在2000元以上,必需有三家以上供給商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時光、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上舉行綜合評估,并與供給商進一步議定終于價格,暫時性應急購買的物品除外。
(二)、合同會簽制度
固定資產的選購合同,必需經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備修理部共同參加,調研匯總各方看法,經公司分管領導審核,總經理批準簽約。屬集團選購的項目,應報總裁批準。
(三)、職責分別
選購人員不得參加物資和服務的驗收,選購物資質量、數量、交貨等問題的解決,應由選購部按照合同要求及有關標準與供給商商議完成。
(四)、全都性原則
選購人員定購的物資或服務必需與請購單所列要求規格、型號、數量相全都。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的狀況下,準時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能徹低與請購單全都,經審核后,差值不得超過請購量的5%-10%。
(五)、最低價搜索原則
選購人員隨時搜集市場價格信息,建立供給商信息檔案庫,了解市場最新動態及各地區最低價格,實現最優化選購。
(六)、廉潔制度
全部選購人員必需做到:
1、熱愛企業,自覺維護企業利益,努力提高選購材料質量,降低選購成本。
2、加強學習,提高熟悉,增加法治觀念。
3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供給商伸手。
4、嚴格按選購制度和程序辦事,自覺接受監督。
5、工作仔細認真,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業務,廣泛把握與選購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(七)、招標選購
凡大宗或常常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式,由生產、質量、財務、審計、選購、總經辦等相關部門共同參加,定出一段時光內(一年或半年或一季度)的供給商、價格,簽訂供貨協議,以簡化選購程序,提高工作效率。
對于價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標間隔時限外,還應隨著把握市場行情,調節選購價格。
三、選購程序
(一)、供給商的挑選和審計
1、原輔材料的供給商必需證照齊全,具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供給商必需經過送樣檢驗、小試、中試,征得生產、質量部門同意。須要時,報有關管理部門批預備案。
2、對于大宗和常常使用的商品或服務,選購部應較全面地了解把握供給商的生產管理情況、生產能力、質量控制、成本控制、運送、售后服務等方面的狀況,建立供給商檔案,做好業務記錄,會同企業生產、質量、選購部門對供給約定期舉行評估和審計。
3、固定資產及零星物資選購在挑選供給商時,必需舉行詢議價程序和綜合評估。供給商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供給商的.報價不能作為唯一打算的因素。
4、為保證原、輔、包材質量的穩定,供給商也應相對穩定。
5、為確保供給渠道的暢通,防止意外狀況的發生,對于生產運營所必須的商品,應有兩家或兩家以上供給商作為后備供給商或在其間舉行交互選購。大宗商品應同時由兩家以上供給商供貨,以保證貨源、質量和價格合理。
6、對于零星且規格繁雜的物資,每年度按照部門預算方案統計造表交選購部門,向三家以上供給商詢價,經有關部門及選購部門綜合評估后,挑選合適的供給商,簽訂特約供貨協議,定期結算。
公司企業采購管理制度流程篇13
1、目的確保合同的執行力。
2、企管部在供應部提交市場調研報告之日起一周內,組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的市場調研報告進行評審。
3、與會人員根據供應部提供生產商(供應商)的信息對生產商(供應商)進行客觀的評價,按無記名方式對生產商(供應商)按百分之五十的比例入選投票,得票超過與會人數的一半以上者確定為入選生產商(供應商)。
4、供應部對入選生產商(供應商)在確定之日起二天內以電子郵方式寄出標書,要求生產商(供應商)在發出標書之日起一周內寄出標書(以當地郵擢為準),超期按棄權處理。
5、供應部要對生產商(供應商)提交的標書保密性負責,嚴禁在開標會前私啟生產商(供應商)提交的標書。
6、企管部按時組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部進行現場評標。
評標程序為:
1、檢查標書的完整性;
2、開啟標書;
3、宣讀標書;
4、匯總計算平值;
5、按低于平值總標數的百分之五十計算定位數;
6、按低于平值第一開始往低值向下推移到定位數,確定中標標的。
7、填寫中標書,與會人員簽名確認。
公司企業采購管理制度流程篇14
1、目的
加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制,確保工程物資質優價廉,滿足工程設計和施工需要。
2、適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。
3、工作職責
3.1各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。
3.2項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發放、使用等管理工作。
4、物資管理要求
4.1按照批準的物資采購計劃和文件,按質量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關法律法規,執行本公司《采購控制流程》的有關規定。
4.2材料采購實行分級管理,物資種類分為:
4.2.1重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;
4.2.2主要物資:砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;
4.2.3輔助物資:其他建筑材料、周轉材料等。
4.3材料采購計劃編制
4.3.1工程項目各工序需統一使用材料清單。
4.3.2工程項目進度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。
4.3.3項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況,統一策劃,分別編制材料采購計劃。
4.3.4重要材料采購計劃須經項目經理和項目第一責任人進行審核批準后實施,主要材料及其它材料采購計劃由項目經理批準,施工項目材料部門負責組織實施。
4.3.5物資采購后要準確、及時驗收,做到合理保管,妥善看護,減少保管損耗,使物資安全存放。
5、材料采購
5.1材料采購的供方一般應在單位頒發的合格、優質分承包方名單中確定,并由合同成本部檢查監督。
5.2各種材料采購合同,由項目部負責簽訂,合同成本部檢查監督。
5.3材料采購合同必須符合國家法律法規,盡量采用國家標準合同文本。
5.4對違反合同,不能按質按量按時供貨的供應商,項目部應及時上報合同成本部,由項目部提出處理意見,并報公司主管領導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名,此供應商在一年內不得使用。
6、材料的驗證
6.1根據采購合同和生產要求,必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證,發現問題及時提出改進要求,確保供方按質、按量、按時供貨,這種驗證也可在采購邀標文件中約定。
6.2如工程合同中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作,但不能代替材料部門的現場驗證。
6.3材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責,質量員和材料員驗證,其它材料的進貨驗證,應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。
6.4材料進貨驗證必須按合同條款進行,根據供貨商提供的有關規格、數量、質量等證明文件,清點查驗進庫(工地)材料,材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。
6.5需作現場復試檢驗的材料,由項目部及時送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產品為綠色標牌,不合格產品為紅牌,待檢產品為黃牌)。
6.6在進貨檢驗中發現不合格材料,應及時按規定作出不合格品的處理工作,嚴禁使用于工程中,做及時清退出場,做好退貨處理工作。
公司企業采購管理制度流程篇15
為了滿足來我院診療的門診或住院患者因病情治療所需,以及突發公共衛生事件緊急用藥,且無替代藥品時,將采用以下臨時購藥方式。
一、所需藥品由患者主管醫生提出書面申請,并注明需要的劑型、含量和數量。
二、申請人將書面申請報分管領導審批后,交藥劑科。
三、藥劑科憑領導審批的書面申請及時組織采購藥品。
四、為避免過期失效等損失,申請人要負責所申購藥品的使用。
五、突發公共衛生事件緊急用藥,按治療指南和專家組指定的品種采購。
公司企業采購管理制度流程篇16
一、請購極其規定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門按照生產需要確定一種或幾種物料,并根據規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的囫圇過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素:
請購的部門;
請購物品所屬項目
請購的用途
請購的物品名稱、規格、數量
請購物品的樣品、圖紙和技術資料
請購物品的需求時光
請購如有特別請備注
請購單填寫人
請購部門主管
請購單審核人
選購副總審核
財務審核人
公司總經理
3、請購單及其提報規定
請購單應根據要素填寫完整、清楚,由公司領導審核審核批準后報選購部門;
請購部門在提報申請單時應要求選購部接收人簽字并備份;
涉及的請購數量過多時可附件清單的形式舉行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;
遇公司生產、生活急需的物資,公司領導不在的狀況下可以電話請示,征得同意后提報選購部門,簽字確認后手續后補
假如是單一來源選購或指定選購廠家及品牌的產品,請購部門必需作出書面說明
請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報選購部。
二、請購單的接收及分發規定
1、請購的接收要點
選購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否根據規定填寫完整、清楚,檢查請購單是否經過公司領導審批;
接收請購單時應遵循無方案不選購,名稱規格等不完整不清楚不選購,圖紙及技術資料不全不選購,庫存已超儲值積壓的物資不選購的原則;
通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存;
對于不符合規定和撤銷的請購物資應準時通知請購部門。
2、請購單的分發規定
對于請購單選購部應根據人員分工和崗位職責舉行分工處理;
對于緊張請購項目應優先處理;
無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。
重要的項目選購前應征求公司相關領導的建議。
三、詢價及其規定
1、詢價前應仔細查看請購單的品名、規格、數量、名稱,了解圖紙及其技術要求,碰到問題應準時與請購部門交流;
2、屬于相同類型或屬性近似的產品應收拾、歸類集中選購;
3、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌舉行詢價;
4、比價選購的單位均應具備一定的資質和實力,具有提供或完成我公司所需物資的.能力;
四、比價、議價
1、對廠商的供給能力,交貨時光及產品或服務質量舉行確認;
2.對于合格供貨商的價格水平舉行市場分析,是否價格最低,所報價格的綜合條件越發突出;
五、合同的簽訂及其規定
1、合同正文應包含的要素
(1)合同名稱、編號、簽訂時光、簽訂地點;
(2)選購物品的規格、名稱、數量、單價、總價及合同金額,清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分;
(3)付款方式
(4)工期
(5)質量保證期
(6)其他商定
2、合同簽訂及其規定
(1)如涉及到技術問題及公司機密的,注重保密責任;
(2)擬定合同條款時一定將各種風險降至最低;
3、合同執行
(1)已簽訂合同由選購部項目負責人負責跟進,由選購部負責人舉行監督,如浮現問題,選購部應準時提出建議或補救措施,并準時通知請購部門及相關領導;
(2)已簽訂的合同在執行期間,應準時把握合作單位對于合同義務和責任的履行狀況,跟蹤并催促其保證質量,按時履約;
(3)合同在履行期間應根據雙方約訂嚴格執行合同,遇未盡事宜應準時商議并簽訂補充合同;
六:報驗與入庫
1、供給單位已經履行完畢的合同,選購部應準時通知質檢部門舉行驗收;
2、標的物在運達公司后選購部應準時通知請購部門,由請購部門準時支配卸貨與搬運。
公司企業采購管理制度流程篇17
1、目的
為了規范采購工作,提高采購工作的效率,作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規范,以保證采購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿完成采購任務,滿足公司各部門對采購業務的要求,以此制定本采購管理制度。
2、適用范圍
本制度適用于所有從事材料采購的業務人員,只要涉及材料采購業務活動的,便視為材料采購業務人員。
3、定義(或相關說明)
為了嚴肅采購工作紀律,明確業務人員在采購工作中的責任,約束采購工作中的違法行為,保障公司采購工作的正當順利進行,維護公司及客戶利益,公司采購程序得以嚴格執行,要求集團采購系統各成員必須遵守本制度所制定之條款。
4、管理規定
4.1業務人員應當遵紀守法,守職業道德和崗位紀律;嚴格執行崗位責任。
4.2業務人員應當熟悉采購工作和相關專業知識;業務人員應當不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業流程上及其他的相關業務知識;業務人員應當積極參加各項相關的培訓活動。
4.3業務人員應當熟悉和了解公司的發展方向、目標與前景;熟悉公司內部、各分公司以及各項工地等的運作情況。
4.4業務人員應當節省采購開銷,提高工作效率;積極投入采購工作,主動開拓材料市場。
4.5業務人員在采購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家),嚴格履行&39;材料單價對比表&39;制度。
4.6業務人員應當堅持適質、適量、即使和全面的采購原則。
4.7業務人員應努力促進材料供應商或工程承包商之間的平等競爭,在交易中采用和堅持良好的商業準則。
4.8業務人員在工作中應當杜絕相互推委責任的現象。
4.9業務人員應尊重同事的善意忠告和建議,表現出為采購職業一份力量的愿望。
4.9.1業務人員之間應相互配合、積極協調;加強溝通、取長補短。
4.9.2業務人員應服從上級領導工作安排和指揮。
4.10業務人員應敬業樂業,努力提高自身素質和業務水平。
4.10.1業務人員應長期保持整潔、和藹、親切的形象。
4.11業務人員應忠于職守、堅持原則,維護公司的信譽和利益,保證自己的行為不損害公司利益。
4.12業務人員應城市信用、嚴密謹慎、認真負責。
4.13業務人員應當不帶個人偏見,在考慮全部因素的基礎上,從提供最佳價值的供應商處采購。
4.14業務人員應尊重市場公平競爭,規避一切可能危害商業交易的公平性的利益沖突。
4.15業務人員應當誠懇地對待供應商和潛在的供應商,以及其他與自己有商業來往的對象。
4.16業務人員應當嚴厲拒絕供應商或潛在供應商的贈禮。
4.17業務人員不得違反公司制度。
4.17.1業務人員不得疏怠履行職務,推卸或逃避工作責任。
4.17.2業務人員不得虛報工作成績,怠瞞工作問題。
4.18業務人員必須自覺維護公司的合法經濟權益。不得提供虛假材料價格,杜撰虛假理由瞞騙公司。
4.19業務人員不得假公濟私,損害公司利益謀取私利。
4.19.1業務人員不得在其他存在可能存在業務來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經營活動。
4.20業務人員必須城市履行職責。不得利用職務之便為配偶、子女或其他親友從事經濟活動提供優惠條件;不得為供應商謀取不正當利益。業務人員不得與供應商串通損害公司利益。
4.21業務人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應商或潛在供應商的請客、送禮以及任何形式的報酬;不得接受可能影響材料采購活動的各種接待和宴請。
4.22業務人員必須公私分明,嚴格遵守有關公款公物的管理、使用規定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業務人員不得以任何形式私分公司財務。
4.23業務人員在采購活動中必須勤儉辦事、厲行節約,不得揮霍公司財產。
4.24業務人員不得超越職權,不得濫用職務。
4.25公司鼓勵業務人員不斷開拓和創新,激勵積極進去和改革者。保障業務人員的.餓正常工作秩序。
5、監督與實施
5.1公司對降低采購成本貢獻突出的業務人員給予獎勵。
5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的采購經查證屬實的人員給予獎勵。
5.3對違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業務人員,公司根據清潔輕重給予同胞批評、記過、減薪、降職和開除的處分。
5.4使公司財產造成損失的,應依法賠償。構成犯罪者,依法追究刑事責任。
5.5對存在不正當競爭行為的不法供應商,公司采取終止貿易合作的單方措施,并對公司的損失保留追究業務人員和供應商連帶責任的法律權利。
6、附則
本制度以集團公司行為規范為準則,根據實際運作情況而不斷作修改完善,以加強對采購的管理。
公司企業采購管理制度流程篇18
1目的
對于采購過程進行控制,以保證供應方提供的產品滿足本公司規定的要求。
2適用范圍
適用于采購產品的質量控制
3職責
3.1公司負責對供應方的評價和采購的實施。
3.2品管部負責對采購產品進行質量驗證。
3.3相關部門參與對供應方的評價。
3.4總經理負責合格供應方名單、采購計劃和訂貨合同的審批。
4采購程序
4.1采購產品的分類:采購產品依據其對過程的最終產品的影響程序分為二類:
a類:指直接影響最終產品關鍵質量特性(安全衛生特性)的外購、外協產品,
如:原料淡水魚、輔料等:
b類:指影響最終產品一般質量特性的外購、外協產品,如:商標紙、塑料袋等;
4.2供應方的選擇的評定
4.2.1對供應方的要求
a)供應符合質量要求的產品,質量長期穩定;
b)交貨及時,符合合同要求;
c)發貨數量準確;
d)價格經濟合理;
e)提供認真負責、及時的服務
根據這一要求,公司優先從已有供貨關系的廠家中進行初選,如不能滿足有關要求時再選擇新的供應方。
4.2.2對供應方的評價方法:
4.2.2.1a類產品供應方的評價
供應方如已有供貨關系,則先由公司辦公室會同品管部、生產部,分別對供應方所提供產品的質量情況和使用情況作出評價,并提供供應方質量及使用情況的匯總材料作為評價的依據,最后由總經理作出評價結論。
如初選的是新供應方,則應對其產品進行抽樣檢驗和試用,根據檢驗和試用結果。再對其進行評價。
供應概況可以函調或現場考察,如了解,公司辦公室可以由直接填寫。
4.2.2.2b類產品的供應方的評價:
對向本公司提供一般產品的供應方,由公司供銷科直接作出評價。如初選的是新供應方,則應對其產品進行試用,根據試用結果,再對其進行評價。
4.4.2.3對已調查評價,且具備合格供應方條件的供貨廠家,由采購部編制《合格供應方名錄》。經廠長批準后,供采購時使用。
4.2.3對合格供應方的控制
為確保采購產品質量持續地符合規定的&39;要求,應對合格供應方采取必要的控制措施,方法如下:
a)由公司負責建立合格供應方檔案、檔案中包括:供應方調查評價記錄;供應方供貨質量及使用情況記錄;供應方產品質量問題處置記錄;
b)當供應方產品經檢驗或驗證不合格時,倉庫應對該批產品進行標識、隔離,并由品質部通知公司辦公室,對不合格品進行處理。
c)對供貨質量管理下降的供應方,品質部簽署意見后交供應方,并要求其采取糾正措施,限期整改。對不重視質量和信譽,連續出現不合格,而又不進行改進的供應方,由公司辦公室報總經理批準,取消其合格應方資格。
4.3采購實施
4.3.1公司辦公室根據銷售計劃、實際庫存量、采購產品技術要求制定采購計劃,經總經理同意后實施采購。
4.3.2采購產品必須明確采購產品的技術和質量要求,還包括對供應方的質量保證要求,即:
a)采購產品的名稱、型號、規格和其他要求;b)表明產品技術,質量要求和驗收所依據的標準的適用版本。c)質量保證標準的名稱和適用版本。
4.3.3采購產品時是否需要簽訂采購合同,視具體情況而定,如不需簽訂采購合同,則應以采購計劃作為采購的依據。
4.3.4當生產需要,在合格供應方處不能及時采購到的情況下,經總經理批準后,由公司辦公室實施臨時采購。
4.4采購產品的驗證
4.4.1a類采購產品由品管部驗證合格后入倉庫,b類產品直接由倉庫管理員查核接收的產品是否與采購文件要求相符,如有不符,由采購部與供應方聯系處理。
4.4.2本公司可以在供應方的貨源處對采購的產品進行驗證,其驗證的安排及產品放行方式應按合同中的規定執行。
4.4.3當顧客有要求并在合同規定時,本公司的客戶或其代表有權在供應方或本公司處對供應方產品是否符合規定要求進行驗證。但本公司不能把客戶的驗證用作供應方對質量進行了有效控制的依據,也不能免除本公司提供可接收產品的責任和排除其后顧客的拒收。
4.5采購物品的入庫、儲存、出庫管理,按《倉庫管理制度》執行。
公司企業采購管理制度流程篇19
第一章總則
一、目的
為加強物品采購管理,規范所有物品采購工作,保障公司經營活動所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。
二、適用范圍
公司對外采購相關固定資產、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統稱為物品采購)。
第二章采購權限和原則
一、職責權限與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。
其他業務相關的采購則單獨申請報批后由相關業務部門進行采購。
二、采購原則
1、詢價比價原則
有兩家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。
3、低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息,了解市場最新動態及最低價格,實現最優化采購。
4、廉潔原則
自覺維護企業利益,努力提高采購物品質量,降低采購成本。嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。
5、監督問責原則:采購人員要自覺接受財務部、請購部門及公司領導對采購活動的監督和質詢。在采購過程中,如果遇到采購商品質量、價格等問題,相關部門均可向采購部門提出異議。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
第三章采購流程
一、采購申請:
1、與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產品配件)等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品(例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由人事行政部負責。
2、其他業務相關的采購則單獨申請報批后由相關業務部門進行采購(例如線上活動活動獎品、研發人員日常使用工具書等)。
3、物品需求部門提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術指標的,須注明相關參數、指標要求。
4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調研,給出采購商家或采購價格的建議,采購部門可參考請購部門給出的.調研數據進行采購。
5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進行統計和收集,次月第一周進行采購。并將此類預算費用在每月月初及時報至財務審核。
二、詢價比價議價:
每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。所有采購務必按低價原則進行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。
三、供應商選擇:
1、具有合法經營主體者。
2、品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
3、信譽良好者。
4、其他客戶認可的供應商。
四、采購合同簽定及采購過程的完成。
1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單,并附上送貨單及采購發票。
2、若無法提供采購合同和訂單的,采購過程需兩個人共同參與完成。
五、驗收入庫:
當各類物品(文具、勞保用品除外)采購完后,需第一時間辦理資產登記。登記項目包括品名、型號、規格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產標簽以便日常管理。
六、對帳付款:
第四章物品申領與保管
一、物品領用
1、所購買的物品在做好資產登記后便可進行領用。
2、需要借用物品時需向人事行政部進行申領并登記,登記內容包括借用物品名稱、規格型號、數量、借用時間、借用期限和歸還時間。
3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部,若已到歸還時間還需繼續使用的,需補辦續借手續。
4、行政人事部在物品被借出后應及時跟催物品的歸還情況。
公司企業采購管理制度流程篇20
第一條根據《中華人民共和國政府采購法》(以下簡稱《政府采購法》)等有關法律、法規規定,結合本市實際,制定本暫行辦法。
第二條在本市行政區域內進行的政府采購,適用本辦法。因嚴重自然災害和其他不可抗力事件需要實施的緊急采購,以及涉及國家安全和秘密的采購,不適用本辦法。
第三條本辦法所稱政府采購,是指各級國家機關、事業單位和團體組織(以下簡稱采購人),使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
第四條政府采購實行集中采購和分散采購相結合。集中采購是指采購人采購集中采購目錄以內的貨物、工程和服務的行為。分散采購是指采購人采購集中采購目錄以外且在采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
第五條政府采購應當遵循公開、公平、公正和誠實信用原則。
第六條政府采購應當采購本國貨物、工程和服務。法律另有規定的除外。
第七條政府采購工程達到國家和省規定的招標限額,在采用招標方式時,適用《招標投標法》。但采購預算編制、信息發布和招投標過程的監督、采購合同的訂立、采購資金的撥付等適用《政府采購法》和本辦法。未達到國家和省規定招標限額的政府采購工程的采購,適用《政府采購法》和本辦法。
第八條本市的集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數額標準,由蘇州市人民政府確定,報省財政部門備案。
第九條集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數額標準以及采購過程、采購結果等政府采購信息,應在省級財政部門指定的媒體上及時向社會公開發布,但涉及商業秘密的除外。
第十條市、鎮兩級財政部門是負責政府采購監督管理的部門,依法履行對政府采購活動的監督管理職責。市人民政府其他有關部門依法履行對政府采購活動有關的監督管理職責。
第十一條市人民政府根據政府采購項目組織集中采購的需要設立的集中采購機構是非營利事業法人,直屬市人民政府領導。集中采購機構履行下列職責:
(一)受采購人委托,制定集中采購的具體操作方案并組織實施;
(二)依法組織采購活動;
(三)根據采購人委托的權限簽訂或組織簽訂政府采購合同,并督促合同履行;
(四)受采購人委托,代理集中采購目錄以外項目的采購;
(五)依法辦理其他政府采購事宜。
第十二條采購代理機構與行政機關不得存在隸屬關系或其他利益關系。采購代理機構不得以向采購人行賄或采取其他不正當手段謀取非法利益。
第十三條采購人應當按照同級財政部門的要求和年度集中采購目錄及采購限額標準編制政府采購預算。采購人根據確定的政府采購預算編制月度政府采購計劃,由主管預算單位匯總并報同級財政部門批準后實施。經批準的政府采購計劃一般不得調整。采購人確需調整的,應當按照報送采購計劃的程序進行。不編制月度采購計劃的項目,不予列入政府集中采購。
第十四條采購人采購納入集中采購目錄的政府采購項目,必須委托集中采購機構代理采購。分散采購可以由采購人自行組織采購,也可以委托采購代理機構采購。實施分散采購必須按照《政府采購法》規定的方式、程序進行,并依法接受財政部門和其他有關部門的監督。
第十五條采購人委托集中采購機構從事政府采購活動,應當與其簽訂委托代理協議,明確委托代理事項,約定雙方的權利和義務。
第十六條供應商參加政府采購活動,應具備法定的資格條件。供應商資格由政府采購監管部門進行審核,集中采購機構據此建立相應的供應商庫。
第十七條采購人不得以不合理的條件對供應商實行差別待遇或歧視待遇。政府采購當事人不得以任何手段排斥其他供應商參與競爭。任何單位和個人不得違反法律、法規和本辦法規定,要求采購人或采購工作人員向其指定的供應商進行采購。
第十八條政府采購以公開招標方式為主,以邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價以及國務院政府采購監督管理部門認定的其他采購方式為輔。
第十九條采購人采購貨物或服務,數額達到公開招標數額標準的,必須采用公開招標方式。因特殊情況需要采用公開招標以外的采購方式的,由采購代理機構提出申報意見,市財政部門審核并報蘇州市財政部門批準后方可進行。采購人不得將應當以公開招標方式采購的貨物或服務化整為零或以其他任何方式規避公開招標采購。
第二十條政府采購專家庫由財政部門按財政部、監察部的有關規定設立。政府采購專家應當具備國家和省規定的條件。
第二十一條在政府采購活動中依法需要使用專家的,采購人或采購代理機構應當在同級財政部門的監督下,本著專業對口的原則,從政府采購專家庫中隨機抽取,抽取結果當場記錄備案。政府采購專家名單在評審結束前應當保密。對行業或產品有特殊要求的采購項目,本地政府采購專家庫不能提供所需專家的,財政部門應當從上級政府采購專家庫中抽取。如仍不能滿足要求的,采購人或采購代理機構可以自行確定,并報財政部門備案,但不得違反相關法律、法規和規章規定。
第二十二條政府采購專家應當客觀、誠實和公正地參加政府采購的評審工作,獨立、負責地提出評審意見,并對所提意見承擔個人責任。政府采購專家應當主動回避與自己有利害關系的政府采購項目的評審。
第二十三條采購人和供應商之間的權利和義務,應當按照平等、自愿的原則,以書面合同方式約定。采購人可以委托采購代理機構與供應商簽訂政府采購合同。采購代理機構以采購人名義簽訂合同的,應當提交采購人的委托代理協議,作為合同附件。
第二十四條政府采購合同一經訂立,不得擅自變更、中止或終止。政府采購合同繼續履行將損害國家利益和社會公共利益的,雙方當事人應當變更、中止或終止合同,并將變更、中止或終止合同的有關情況報同級財政部門審核備案。有過錯的一方應當承擔賠償責任;雙方都有過錯的,各自承擔相應的責任。
第二十五條采購人或其委托的采購代理機構應當組織對供應商履約的驗收。大型或復雜的政府采購項目應當邀請國家認可的質量檢測機構參加驗收工作。驗收方成員應當在驗收書上簽字,并承擔相應的法律責任。
第二十六條政府采購資金實行國庫集中支付制度。國家和上級部門另有規定的,從其規定。
第二十七條供應商認為采購文件、采購過程或中標、成交結果使自己的合法權益受到損害的,可以在7個工作日內依法向采購人或其委托的采購代理機構提出書面質疑。采購人或其委托的采購代理機構應在收到書面質疑后7個工作日內以書面形式向質疑供應商作出答復,但答復的內容不得涉及商業秘密。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或采購人、采購代理機構未在規定時間內作出答復的,可以在答復期滿后15個工作日內依法向同級財政部門書面投訴。財政部門應當在收到投訴后30個工作日內,對投訴事項作出處理決定,并以書面形式通知投訴人和與投訴事項有關的當事人。
第二十八條財政部門應加強對政府采購活動及采購代理機構的監督檢查。
監督檢查的主要內容有:
(一)采購范圍、采購方式和采購程序的執行情況;
(二)政府采購人員的職業素質和專業技能;
(三)政府采購合同的履約和驗收情況;
(四)政府采購專家的使用情況;
(五)分散采購的組織實施情況;
(六)集中采購機構的內部制度建設情況;
(七)法律、法規和規章規定的其他內容。
第二十九條采購代理機構應實行采購項目負責人制度、人員輪崗制度、職能分離制度和回避制度,建立健全內部監督制約機制,加強其對工作人員的教育、培訓和考核。采購人員經考核不合格的,不得繼續任職。
第三十條財政部門應建立健全對采購代理機構的監督管理制度,依法對集中采購機構進行考核,并將考核結果等有關情況在指定的媒體上如實公布。
第三十一條依照法律、法規的規定對政府采購負有行政監督職責的政府有關部門,應當按照其職責分工,加強對政府采購活動的監督。
第三十二條各主管部門應加強對本系統各單位政府采購的組織領導和協調。各主管部門應根據本辦法要求,制訂相應的政府采購制度,并予以實施。
第三十三條采用公開招標方式進行政府采購的,財政、監察和其他有關部門可以實施現場監督。
第三十四條任何單位和個人對政府采購活動中的違法違紀違規行為有權檢舉和控告,有關部門、機關應依照各自職責及時處理。
第三十五條采購人有下列情形之一的,由財政部門責令改正;拒不改正的,可以停止向其支付預算資金,并相應扣減預算指標。對直接負責的主管人員和其他直接責任人員,財政部門應提請其上級機關或監察機關依法給予行政處分:
(一)政府采購合同沒有損害國家利益和社會公共利益而擅自變更、中止或終止合同的;
(二)政府采購合同的簽訂損害或繼續履行將會損害國家利益和社會公共利益而沒有變更、中止或終止合同的;
(三)擅自委托未取得政府采購資格的代理機構進行采購的;
(四)應進行集中采購而擅自進行自行采購的。
第三十六條采購人應當邀請國家認可的質量檢測機構參加大型或復雜的政府采購項目驗收工作而未邀請的,由財政部門責令改正,并由其上級行政主管部門或有關機關對直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依法給予行政處分。
第三十七條供應商在政府采購過程中有違反法律、法規情形的,或在中標后不能按投標承諾履約的,給予其取消中標資格、限期整改、一到三年內禁止參加本地區的政府采購活動等處罰。
第三十八條驗收方成員在驗收工作中弄虛作假,損害采購當事人合法權益的,由財政部門責令改正,并由其上級行政主管部門或者有關機關對直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依法給予行政處分;構成犯罪的,依法追究刑事責任。
第三十九條采購代理機構在代理政府采購業務中有違法行為的,按照有關法律規定處以罰款,并依法取消其進行相關業務的資格;對構成犯罪的有關責任人,依法追究刑事責任。
第四十條財政部門和其他有關部門的工作人員在實施監督檢查中濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊的,由其所在單位、上級機關或監察機關依法給予行政處分;構成犯罪的,依法追究刑事責任。
第四十一條本辦法自20__年1月1日起施行。常政發[1999]15號《常熟市政府采購管理辦法》(試行)同時廢止。